大家好,今天给各位分享用友t3标准版如何反记账的一些知识,其中也会对用友t3标准版怎么反记账进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
本文目录
用友T3反记账和反结账方法是什么用友T3怎么使用t3用友进行反记账处理用友t3如何进行年度帐反结转用友T3如何反记账用友T3反记账和反结账方法是什么用友T3第一步:反结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按
Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账
1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
怎么使用t3用友进行反记账处理系统反记账的具体步骤
1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。
2.反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定。
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。
用友t3如何进行年度帐反结转1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据5、2011年账目记账、结账。
备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!
用友T3如何反记账在用友T3中,反记账的操作如下:
1.登录用友T3财务系统,选择“凭证管理”模块,点击“反记账”按钮。
2.在弹出的“反记账”窗口中,选择要反记账的凭证所属的会计期间和凭证类型。
3.在凭证列表中,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮。
4.系统会提示反记账的结果,确认无误后点击“确定”按钮。
5.反记账完成后,反记账的凭证会被删除并且相关科目的余额也会被恢复到反记账前的状态。
注意事项:
1.反记账操作要谨慎,一旦操作完成后无法恢复。
2.反记账只能针对当
期未结账的会计期间进行操作。文章分享结束,用友t3标准版如何反记账和用友t3标准版怎么反记账的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!