用友t3出纳月结用友t3月结步骤

其实用友t3出纳月结的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解用友t3月结步骤,因此呢,今天小编就来为大家分享用友t3出纳月结的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

本文目录

出纳怎么用用友T3做账财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结用友T3如何新建新的会计年度T3用友标准版中出纳管理应该怎么用出纳怎么用用友T3做账首先确认有出纳通的使用授权,进入T3----点上面的出纳通----建立账套----重新登录----选择刚才建立的账套----进入后有现金和银行----在设置里面建立现金账户,银行账户-----启用----设置权限-----然后进入现金日记账和银行日记账添加凭证----然后过账---月末点月结按钮,OK

财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。如果已经月末结账,则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账,然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能,点击"恢复到记账前状态",再取消"审核",这样,就可以修改凭证了.

用友T3如何新建新的会计年度1、首先,打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。

2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。

3、退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。

4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。

5、结转完成后,要登录到T3软件。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上一年的12余额表。

T3用友标准版中出纳管理应该怎么用1、首先,打开电脑上的“用友T3-用友通标版”程序软件,之后,系统会自动跳转到该程序软件的界面,在该界面里找到上方的“权限”程序选项,点击进入“权限”程序选项。

2、之后,系统会自动跳转出一个“操作员权限”的窗口,找到“操作员权限”窗口的“增加”程序选项,点击进入“增加”程序选项。

3、之后,系统会自动跳转到“增加权限——[101]”程序界面,在“增加权限——[101]”程序界面里找到“总账”程序选项,点击进入“总账”程序选项。

4、之后,“增加权限——[101]”程序界面的右边“明细权限选择”下拉类别会出现“出纳签字”程序选项,点击“出纳签字”程序选项即可在该评凭证上进行出纳签字工作。需要出纳签字的凭证包括现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证和银行存款付款凭证。需要注意的是,出纳只处理与货币资金有关的凭证和账册,出纳是不处理转账凭证。

关于本次用友t3出纳月结和用友t3月结步骤的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

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